Отчет Polestar за третий квартал показывает, что компания одновременно ускоряется и преодолевает «лежачие полицейские». Третий квартал 2023 года — это история роста, проблем и стратегической переориентации компании.
Выручка Polestar выросла до 523 миллионов евро, что на 41% больше, чем в прошлом году. Этот рост в первую очередь обусловлен повышением цен на модели 2023 и 2024 годов, а также увеличением продаж автомобилей на различных рынках. Поставка 13 976 автомобилей увеличилась на 51% в год, что подчеркивает растущую привлекательность Polestar на рынке электромобилей.

Несмотря на рост выручки, компания столкнулась с падением валовой прибыли на 63% (на 30,99 млн евро). Это снижение связано с увеличением затрат на контрактное производство, проблемами с гарантией, расходами на транспортировку и расходами с поставщиками, особенно в отношении батарей и полупроводников. Обесценение запасов компании также способствовало этому спаду, хотя это частично компенсировалось благоприятным воздействием недавнего повышения цен.
Коммерческие, общие и административные расходы компании выросли на 10% и составили 50,79 млн евро. Этот всплеск объясняется усилением рекламной и рекламной деятельности, особенно на европейских рынках, а также усилиями по маркетингу моделей Polarstar 3 и Polarstar 4. Расходы на исследования и разработки также выросли на 10%, в основном из-за увеличения затрат на персонал.

Компания Polestar сообщила о значительном увеличении прочих операционных доходов на 461%, а чистый рост составил 70,68 млн евро. Этот рост был во многом обусловлен благоприятным влиянием валютного курса и прибылью от продажи производственного предприятия в Чэнду.
Тем не менее, операционный убыток Polestar снизился на 32%, на 295,86 млн евро, в основном под влиянием единовременного платежа во втором квартале 2022 года. Однако скорректированный операционный убыток увеличился на 4%, в первую очередь из-за более низкой валовой прибыли за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2023 года.

Денежные средства и их эквиваленты компании по состоянию на 30 сентября 2023 года составляли 812 миллионов евро. Однако фирма столкнулась со значительным оттоком операционных денежных средств в размере 1 139,39 миллиона евро, главным образом, из-за негативных изменений в оборотном капитале. Инвестиционная деятельность также привела к оттоку 161,67 млн евро, преимущественно в виде инвестиций в интеллектуальную собственность для различных моделей Polestar.
Мировые объемы выросли на 37% по сравнению с прошлым годом: теперь у компании Polestar 157 розничных точек и 1135 точек обслуживания. Компания планирует поставить около 60 000 автомобилей в 2023 году, стремясь к валовой прибыли в 2%.

Столкнувшись с быстро развивающимся рынком, компания Polestar изменила свою стратегию. В настоящее время компания стремится к ускоренному повышению рентабельности, планируя к 2025 году достичь высокой валовой прибыли при годовом объеме продаж около 155 000–165 000 автомобилей. Эта стратегия предполагает расширение ассортимента продукции, снижение затрат и целенаправленный подход на ключевых рынках, включая создание нового совместного предприятия в Китае и усилия по повышению прибыльности США.
Крупнейшие акционеры Polestar, Geely Holding и Volvo Cars, подтвердили свои обязательства, предоставив дополнительную ликвидность. Ожидается, что компании потребуется около 1,11 миллиарда евро внешнего финансирования, пока она не достигнет точки безубыточности по денежному потоку в 2025 году.
Финансовые результаты Polestar за третий квартал 2023 года показывают, что компания находится на критическом этапе, балансируя между ростом и операционными проблемами. Благодаря переориентированной бизнес-стратегии и поддержке акционеров, компания Polestar, похоже, готова пережить эти неспокойные времена, стремясь стать более сильным и устойчивым игроком на рынке электромобилей.